OUTLINE MATERI
A. Pemahaman Transaksi International/Banking
* Sekilas Pandang Tentang Transaksi Internasional/Banking (Jenis-jenis Risiko, Analisa serta Cara Penyelesaiannya dalam Transaksi Perdagangan Internasional, Pemahaman dan Jenis Kontrak dalam Bisnis Internasional, Pihak-pihak yang terlibat dalam Perdagangan Internasional)
* Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Internasional, Analisa Resiko dan Keuntungan bagi Pihak-pihak Terkait.
* Incoterms 2010, Sebagai Syarat Penyerahan Barang dan Penentuan Biaya dan Tanggung Jawab Pihak-pihak yang Terlibat.
* Memahami Konsep Fundamental Letter of Credit sebagai Instrument Pembayaran Terbaik, Eksplorasi 20 Jenis LC, Fungsi dan Penggunaan yang Benar.
* Mengenal Bentuk dan Fungsi-fungsi Dokumen Perdagangan Internasional (Financial Documents, Commercial Documents, Transport Documents, Official Documents dll.)
* Kajian dan Pendalaman Materi Letter of Credit : Analisa Letter of Credit Berdasarkan Acuan Pasal-pasal Aturan dan Kebiasaan Internasional (UCP 600)
B. Prosedur Impor dengan L/C
* Permohonan Pembukaan L/C
+ Proses & Prosedur Penerbitan L/C yang dilakukan oleh Pihak Bank
+ Komponen Biaya Apa Saja yang Dikenakan oleh Pihak Bank dalam Hal Penerbitan L/C
+ Bagaimana Cara Meng-Autentifikasi atas Keaslian L/C oleh Pihak Bank
+ Cara-cara Mengurangi Resiko Penggunaan L/C
* Permohonan Perubahan L/C
+ Proses & Prosedur Perubahan L/C yang dilakukan oleh Pihak Bank
+ Komponen Biaya Apa Saja yang Dikenakan oleh Pihak Bank dalam Hal Perubahan L/C
+ Berapa Lama Pihak Bank Menunggu Persetujuan atau Penolakan atas Perubahan L/C
+ Berapa Lama Standar Bank akan Melakukan Closing L/C
+ Sampai kapan L/C boleh dilakukan Perubahan/Pembatalan
+ Latihan Pengisian Pembukaan & Perubahan L/C
+ Penerimaan dan Penanganan Dokumen
+ Penyelesaian Dokumen (Akseptasi & Pembayaran)
+ Shipping Guarantee
+ Kontra Guarantee
+ Manfaat Penggunaan Shipping Guarantee bagi Importir
+ Berapa Lama Masa Berlaku Shipping Guarantee
+ Manfaat Penggunaan Telex Release bagi Importir
* Memahami lebih dalam Produk dan Jasa Trade Finance Service untuk Impor :
+ LC Issuance/Amendment
+ LC Acceptance
+ Non LC : Inward Collection
+ SKBDN
+ Standby LC Issuance & Claim
+ Shipping Guarantee
+ PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
C. Prosedur Ekspor dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)
* Memahami Syarat & Kondisi L/C
* Tata Cara Memeriksa Dokumen
* Discrepancy dan Penanganannya
* Jenis-Jenis Discrepancy
+ Major Discrepancy
+ Minor Discrepancy
* Alternatif Penyelesaian
* Pengambilalihan Dokumen oleh Bank (Negotiation)
* Collection Basis
* Diskonto
* Memahami lebih dalam Produk dan Jasa Trade Finance Service untuk Ekspor : L/C Advising, L/C Negotiation, L/C Confirmation, Standby L/C, Non L/C : Outward Collection
D. Produk Pendanaan dan Pembiayaan dalam Trade Finance untuk Mendukung Keuangan dan Pendanaan Perusahaan dalam Kegiatan Ekspor Impor :
* Trust Receipt (T/R)
* Usance Payable at Sight L/C (UPAS L/C)
* Post & Pre Import Financing/Refinancing
* Post/Pre Export Financing (PEF)
* Export Open Account Trade Financing
* Export Bills Negotiation/Discounting
* Forfaiting
* Factoring
* Red Clause L/C
* Warehouse Receipt
E. Trade Sales
* Definisi
* Ruang Lingkup Trade Sales
* Trade Sales vs Account Officer
* How to Sell Trade Product
* Fee Based Income
F. Pembahasan/Bedah Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Mekanisme Letter of Credit (Cases Study)
METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation